ไม่มีหมวดหมู่
ข้อมูลคณะกรรมการตรวจสอบ backup
4 กรกฎาคม 2562
วิสัยทัศน์
"สำนักตรวจสอบภายในที่เชื่อถือได้ สนับสนุนการบรรลุวัตถุประสงค์ของ กพท."
พันธกิจ
-
สอบทานและประเมินความเพียงพอของกระบวนการการกำกับดูแลกิจการที่ดี กระบวนการบริหารความเสี่ยง กระบวนการควบคุมภายใน
-
ตรวจสอบความถูกต้องเชื่อถือได้ของข้อมูลทางการเงิน รายงานการดำเนินงาน การปฎิบัติตามนโยบาย วิธีการปฎิบัติงาน กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้อง
-
ให้คำปรึกษา เพื่อเพิ่มคุณค่า ปรับปรุงกระบวนการปฎิบัติงาน การกำกับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และสนับสนุนให้ กพท. สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพ
-
เสนอแนะวิธีการหรือแนวทางการปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้การปฎิบัติงานของ กพท.เป็นไปโดยมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และประหยัด
-
ประสานงานและให้ความร่วมมือกับสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) หรือผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ สตง. ให้ความเห็นชอบ หรือหน่วยงานกำกับดูแลอื่น
กลยุทธ์
-
การตรวจสอบภายในเชิงรุกแบบก้าวหน้าและสร้างสรรค์
-
ยกระดับความสามารถของผู้ตรวจสอบภายใน พัฒนาความรู้ ทักษะที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง
-
สร้างระบบการตรวจสอบภายใน ใช้เครื่องมือและเทคโนโลยีสารสนเทศในการตรวจสอบอย่างเหมาะสม
-
สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอก
สำนักตรวจสอบภายใน
มาตรฐานที่เกี่ยวข้อง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง